почему счет 68.04 на минусе

 

 

 

 

Если прибыль (доходы минус расходы) по данным БУ больше, чем по данным НУ, то формируетсяПроводки по счетам 09, 77 формируются в корреспонденции со счетом 68.04 .2.Давайте попробуем разобраться, почему подобное может происходить на практике При выполнении регламентной операции "Закрытие счетов 90,91" сальдо счета 68.02 "НДС" корректируется до целых рублей, а остаток списывается на счет 99.09 "Прочие прибыли и убытки". Если прибыль (доходы минус расходы) по данным БУ больше, чем по данным НУ, то формируетсяПроводки по счетам 09, 77 формируются в корреспонденции со счетом 68.04 .2.Давайте попробуем разобраться, почему подобное может происходить на практике на конец периода по дебету счета 68.03, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1Соответствие строк 070 и 170 раздела 3 декларации по НДС почему приходят требования от ФНС и как найти ошибку? Почему все таки может возникнуть красное сторно при закрытии месяца на 68 .04.1?Я там сбоку поставила. где с минусом закрывает. Карточка счета 68.04.1 Период: 2009 г. Отбор: Виды платежей в бюджет (фонды) Налог (взносы): начислено / уплачено. ПНА определяется исходя из кредитовых оборотов счетов 90 и 91 (без учета субсчетов 90.09 и 91.09) по суммам «ПР», умноженных на ставку налога на прибыль, и отражается в кредите счета 99.02.

3 в корреспонденции дебетом счета 68.04.

2. 68.02 счет: смотрю по оборотно-сальдовой ведомости за 1 квартал. Если брать за квартал, то обороты по дебету 68.02 - минус обороты по кредиту 68.02 это и есть НДС к уплате за квартал в бюджет? Но на кредите счета 68.04.2 остаётся конечное кредитовое сальдо на сумму 27566 рублей, чего быть по идее не должно (или я ошибаюсь?). Подскажите возможную причину. Предприятие работает с января. На эту разницу, что бы закрыт счет 68.04.02 делаются проводки : Д 68.04.02 К 68.04.1 - (минус) 943783,64Если полученная разность больше 0, то делается проводка Д09 К68.04.2, еслиПочему? В документе "закрытие месяца" по кнопке "печать" выйти на отчет по отложенным Объясните пожалуйста может мне где-то в программе надо что-то поменять. мне хочется понять почему не правильно происходит закрытие месяца. Другие-то счета правильно только 99 и 68. Я там сбоку поставила !!! где с минусом закрывает.

Карточка счета 68.04.1 Период: 2009 г 1.) По карточке счета 68.04.1 проходят регламентные операции с проводкой Д99.01.1 К 68.04.1 С МИНУСОМ.формирую документ поступление товаров и услуг,хочу сформировать счет фактуру ,на поле написано счет-фактура не требуется почему. Если налог нужно уменьшить в налоговом учете, пишем проводку Д 99.2.1 К 68.4.1 (соответствующий бюджет) на сумму уменьшения, только с минусом (красным). После проведения проводок, еще раз проверяем соответствие Кр.об. счета 68.4.1 и Кодов строки 190 золотое правило 1С: сливной счёт 68.4.2 должен быть закрыт в конце отчётного периода на работающий разнобюджетный 68.4.1 до целых рублей как в декларации.68.4.1 (строки 19, 200 в декларации)или та, кот за минусом уже начисленных платежей (стр. 270-271 декларации)? Коллеги, просьба разъяснить ситуацию по след вопросу 68,04,1 дебетовое сальдо, в карточке этого счета регламентные операции выделены красным со знаком минус.Почему то на 68.04.2 остается дебетовое сальдо. Для промежуточных расчетов по налогу на прибыль используется счет 68.04.2, которого нет в типовом плане счетов этот субсчет добавили разработчики 1С (рис.6). Проводка Дт 68.04.2 Кт 99.09 на сумму 0.15 руб. нужна для округления суммы налога до целых значений. Дт 68.04.2 Кт 99.02.3 на сумму (ОборотКт СтавкаНалогаНаПрибыль) ПНА.Если прибыль (доходы минус расходы) по данным БУ больше, чем по данным НУ, то формируется постоянный налоговыйПроводки по счетам 09, 77 формируются в корреспонденции со счетом 68.04 .2. 1. При закрытии месяца проблема: Регламентная операция делает проводку Дт 68.04.2 Кт 99.09 (Перенос сальдо счета 68.04.2) переносит не копейки, а тысячи рублей 2. ОтчетВР расходов 20 не равно ВР ячейки Корректировка (ПНО ПНА ОНА ОНО) . Требуется найти почему. Страницы:1. Сальдо по счету 68.32. nerr. Пользователь.Сальдо висит красным по кредиту. счет пассивный Т.е. обороты по кредиту минус обороты по дебету, Кроаснота , это нормально в данном случае?Я только не понимаю почему у Вас краснота образовывается? Сумма постоянного налогового актива (Дт 68.04.2 Кт 99.02.3) Отрицательный оборот ПР (99 счета)Ставка налога на прибыль/100.В случае прибыли по налоговому учету формируется проводка по закрытию 68. 04.2 счета на 68.04.1. Классический вопрос бухгалтеров: "Почему начислился отрицательный налог на прибыль?" или "ОткудаЕсли прибыль (доходы минус расходы) по данным БУ больше, чем по данным НУ, то формируетсяПроводки по счетам 09, 77 формируются в корреспонденции со счетом 68.04 .2. Сводное сальдо начальное (ССН) как разница (начальный остаток по дебету счетов минус начальный остаток по кредиту счетов)Дт 09 Кт 68.04.2. Разница "висит" с минусом и красным цветом. Почему так происходит? Компания у нас новая и работает только первый квартал, мы являемся малымЕдинственное, что просто нет счетов 99.02.1, 99.02.2. А начисление налога на прибыль отражается проводкой Д 99.01.1 К 68.04.1. Подчинен счету "Налог на прибыль" (68.04). Вид: Активный/Пассивный. Аналитика по счету "68.04.1": Субконто Только обороты Суммовой учет Учет в валюте Виды платежей в бюджет Счет 68 в бухгалтерском учете предназначен для сбора информации о взаиморасчетах по начисляемым налоговым платежам68.02 НДС. 68.03 акцизы 68.04 здесь отображаются данные об авансовых платежах и годовом расчете налога с полученной компанией прибыли. Когда я формирую ОСВ за месяц, то вижу, что у меня кредитовый оборот идет с минусом!!!!! А проводки программа делает такие: дт 68,04,2 -23 521 р. ктДа, это ПБУ используется. А почему краснота? Что это означает? Культурный 8 248 баллов, г. Волгоград. 6 марта 2012 в 17:30. Получившееся сальдо на счете 68.04.2 переносится на счет 68.04.1 «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль». Если расчеты произведены верно, на всех трех счетах (09, 77, 99) в корреспонденции со счетом ПОДСКАЖИТЕ почему при закрытии 1 квартала в оборотно-сальдовой ведомости в оборотах по кредиту стоит сумма на 68.04.1 "Расчеты с бюджетом" сумма с МИНУСОМ? ЧТО ДЕЛАТЬ? 8. Счет 68.04.2 ("Расчет налога на прибыль") должен формироваться только автоматически, без ручных проводок. 9. При правильном учете не должно быть ручных проводок по 99 счету как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Счет 09 и 77 закрыла на 84 счет. Акак выровнять остатки по 68.4.1 и куда деть остаток 68.4.2 не знаю, и вообще как с этим со всем разобраться ума не приложу, с чего начинать? и как привести в порядок ОСВ. Расскажу, как я веду учет по счету68, субсчет 4 "Расчеты по налогу на прибыль". Яоткрываю к этому субсчету еще два субсчетавторого порядка: 68.4.1 "Расчет налога наприбыль" и 68.4.2 "Расчеты с бюджетом по налогуна прибыль". -1185,25). Проводка формируется в любом случае, т.к. со счета 68.04.2 мы не можем платить налог. Этот счет предназначен только для расчета налога на прибыль. Использование для учета расчетов по налогу на прибыль промежуточного счета 68.04.2 это методическое решение фирмы «1С». Обобщенно бухгалтерские записи по учету расчета налога на прибыль на счете 68.04.2 можно представить следующим образом (схема 1) грубейшая ошибка - не закрывать сливной счёт 68.4.2 под целорублёвый ноль по аналогии с незакрытием сливного 0018 плюсом в увеличение или минусом в уменьшение в целых рублях как в декларации по налогу на прибыль Почему????В итоге у меня после реформации балланса дебетовый остаток по 68 счету на сумму 2560 руб и кредитовый по 84 счету на ту же сумму. 10.04.2009 15:06:46. Налог на прибыль: подробности расчета.Уменьшение или полное погашение ОНА отражается обратной записью по дебету счета 68.4.2 и кредиту счета 09.Почему при одинаковой временной разнице в одних случаях происходит возникновение ОНА, а Причем по дебету счета 68.4.1 "Расчеты с бюджетом" и кредиту счета 68.4.2 "Расчет налога на прибыль" в бухгалтерском учете в течение отчетного года обособленно накапливаются суммы перечисляемого в бюджет и начисляемого налога на прибыль. Для учета данного налога используют субсчет к счету 68. В бухгалтерской программе 1С ему присвоен номер 68.04, а к нему, в свою очередь, привязаны два субсчета: 68.04.1 «Расчеты с бюджетом» и 68.04.2 «Расчет налога на прибыль».Почему не сходится сумма?(4). Классический вопрос бухгалтеров: "Почему начислился отрицательный налог на прибыль?" или "ОткудаЕсли прибыль (доходы минус расходы) по данным БУ больше, чем по данным НУ, то формируетсяПроводки по счетам 09, 77 формируются в корреспонденции со счетом 68.04 .2. Почему в оборотке нет счета 68.04.2?, хотя, если сделать оборотку отдельно по счету 68.04.2-есть движение. Такая же ерунда со сч 90.08.1, затраты туда списываютя , но почему то в оборотке нет.( Классический вопрос бухгалтеров: "Почему начислился отрицательный налог на прибыль?" или "ОткудаЕсли прибыль (доходы минус расходы) по данным БУ больше, чем по данным НУ, то формируетсяПроводки по счетам 09, 77 формируются в корреспонденции со счетом 68.04 .2. Сальдо по счету 68.4.2 должно закрыться. В данной главе также хотелось бы изложить дополнительные рекомендации о том, как можно совместить бухгалтерский и налоговый учет в торговле: начиная с формирования стоимости товаров, заканчивая их списанием. Для учета данного налога используют субсчет к счету 68. В бухгалтерской программе 1С ему присвоен номер 68.04, а к нему, в свою очередь, привязаны два субсчета: 68.04.1 «Расчеты с бюджетом» и 68.04.2 «Расчет налога на прибыль». Помогите разобраться с сч 68.04.1. Как правильно сверить обороты по счеты с декларацией по прибыли? У меня получается, что начислено меньше чем в декларации. Пени и штрафе я делаю операцию в ручную 1. В процессе анализа 68 счета могут быть также обнаружены расхождения в суммах бухгалтерского учета и управленческого учета по счетам 68.04 (налог на прибыль) и 68.08 (налог на имущество). закрытие счета 68.04.1 2 г 11 мес. назад. Здравствуйте Ирина! Подскажите пожалуйста должен ли счет 68.04.01 быть закрыт по итогам года. У меня на нем висит сальдо. Что я не правильно делаю? Счет 68-4-2 "Расчет налога на прибыль" закроется и на начало следующего года будет иметь нулевое сальдо.Дебет 68-4-2, Кредит 09 - 407,04 руб. Изменение ОНА за I квартал составит Классический вопрос бухгалтеров: "Почему начислился отрицательный налог на прибыль?" или "ОткудаЕсли прибыль (доходы минус расходы) по данным БУ больше, чем по данным НУ, то формируетсяПроводки по счетам 09, 77 формируются в корреспонденции со счетом 68.04 .2. В смысле отрицательное? Он вычитается и стоит с минусом? это нормально. Как и себестоимость с минусом.Налог собирается на счете 68.04.2 если получена прибыль, то налог с нее собрался по кредиту - это к уплате, переводим на 68.04.1 в разрезе бюджетов и Минус по 68.04.1. Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ).Вот и я тоже думаю что это не есть хорошо. Но теперь возникает вопрос почему так и как от этого избавиться??Как быть?? Что делать чтобы закрылся счет 68.04.1?? Конфа: Бп 1.6 (1.6.28.2) При закрытии месяца, если был убыток на счете 68 .04.1 "Расчеты с бюджетом" появляется сторно, красные, отрицательные числа по кредиту.Почему такие расхождения?

Новое на сайте: